বাজেট ফরম
ইউপির বার্ষিক বাজেট
তরগাও ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ৩৩৩৩৬৪৩), উপজেলাঃ-কাপাসিয়া, জেলাঃ-গাজীপুর।
অর্খ-বছর ২০১৩-২০১৪
খাতের নাম | অর্থ-বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১২-২০১৩ | পূর্বর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১১-২০১২ | |||
|
|
| ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | |
প্রারম্ভিক জেরঃ হাতে নগদ |
|
|
|
|
| |
ব্যাংকে জমা | ৩৩,৪১৮/- | ২৯,০৪৩/৮১ | ৬২,৪৬১/৮১ |
|
| |
মোট প্রারম্ভিক জেরঃ | ৩৩,৪১৮/- | ২৯,০৪৩/৮১ | ৬২,৪৬১/৮১ |
|
| |
প্রাপ্তি: কর আদায় |
|
|
|
|
| |
জমি ও অট্টালিকার, ট্যাক্স এবং পেশা ও বাণিজ্য কর | ১৩,০০.০০০/- |
| ১৩,০০.০০০/- | ১৩,৫৫.০০০/- | ৪,৪০,৪৫০/- | |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৩,০০,০০০/- | ১,১২,৪০০/- | ৪,১২,৪০০/- | ৩,১০,০০/- | ২,১৫,৬৫০/- | |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,০০,০০০/- |
| ১,০০,০০০/- | ৩,০০০/- |
| |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ২৫,০০০/- |
| ২৫,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| |
সম্পত্তি থেকে আয় | ৫৪,০০০/- | ২৫,০০০/- | ৭৯,০০০/- | ৭২,০০০/- |
| |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | ৭,৩৩,০০০/- |
| ৭,৩৩,০০০/- | ৭,৮০,০০০/- |
| |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১% অর্থ | ২৪,০০,০০০/- |
| ২৪,০০,০০০/- | ১৮,০০,০০০/- |
| |
সরকারি সূত্রে অনুদান(এডিপি) | ৮,০০,০০০/- | ৯,০৩,০০০/- | ১৭,০৩,০০০/- | ৮,৫০,০০০/- |
| |
সরকারি থোক বরাদ্দ (এল,জিিএস,পি) | ২০,০০,০০০/- |
| ২০,০০,০০০/- |
| ১৫,৯৪,১২৯/- | |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূ্ত্রে প্রাপ্তি | ৬,০০,০০০/- |
| ৬,০০,০০০/- |
|
| |
অন্যান্য প্রাপ্তি (অতি দরিদ্রের কর্মসংস্থান কর্মসূচী) | ৮৬,০০,০০০/- |
| ৮৬,০০,০০০/- | ৫৮,০০,০০০/- | ৯৮,৯৯৫/- | |
ওপেনিং ব্যালেন্স | ৫০,০০০/- |
| ৫০,০০০/- |
|
| |
মোট প্রাপ্তি | ১,৬৯,৬২,০০০/- | ১০,৪০,০০০/- | ১,৮০,০২,৪০০/- | ১,১৬,৭০,০০০/- |
| |
|
|
|
|
|
| |
| ব্যয় পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ | |||
সংস্থাপন ব্যয়ঃ | নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট টাকা | চলতি অর্থ বছর | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় | |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ৩,৪৮,০০০/- |
| ৩,৪৮,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ১,৮৬,০০০/- | |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | ৫,৭৩,৪০০/- |
| ৫,৭৩,৪০০/- | ৬,৩৫,০০০/- | ৬,৩৫,০০০/- | |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ২,৮০,০০০/- |
| ২,৮০,০০০/- | ২,১২,৫০০/- | ৯৩,৬৫০/- | |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ৭০,০০০/- |
| ৭০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৬৬,৫১৪/- | |
ডাক, তার ও সংবাদপত্র | ২৬,০০০/- |
| ২৬,০০০/- | ২০,০০০/- |
| |
বিদুৎ বিল | ৫০,০০০/- |
| ৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ২২,৯৭৭/- | |
অফিস রক্ষণাবেক্ষন ও আপদকালীন জরুরী সাহায্য | ৪,২৩,০০০ |
| ৪,২৩,০০০/- |
|
| |
অন্যান্য ব্যয় | ৮,৮২,০০০/- |
| ৮,৮২,০০০/- | ৫,৫২,০০০/- | ১,২৭,৭৯৩/- | |
উন্নয়নমূলক ব্যয়: (নিজস্ব) | ২,৫০,০০০/- |
| ২,৫০,০০০/- | ২০,০০,০০০/- | ২,৯১,০১০/- | |
উন্নয়নমুলক ব্যয়: (এডিপি) বাবদ | ৮,০০,০০০/- |
| ৮,০০,০০০০/- |
|
| |
কৃষি প্রকল্প | ১,০০,০০০/- |
| ১,০০,০০০/- | ৮,৫০,০০০/- |
| |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিষ্কাশন | ১,০০,০০০/- |
| ১,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- |
| |
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত (১% স্থাবর সম্পত্তি) | ২৪,০০,০০০/- |
| ২৪,০০,০০০/- | ৪০,০০,০০০/- |
| |
রাস্তা ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত (এলজিএসপি) | ২০,০০,০০০/- |
| ২০,০০,০০০/- |
|
| |
গৃহনির্মান ও মেরামত | ৩,০০,০০০/- |
| ৩,০০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- |
| |
শিক্ষা কর্মসূচী ও খেলাধূলা | ৬,০০,০০০/- |
| ৬,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- |
| |
সেচ, খাল ও রাস্তা সংস্কার (অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান | ৮৬,০০,০০০/- |
| ৮৬,০০,০০০/- |
|
| |
অন্যান্য | ৫০,০০০/- |
| ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| |
মোট ব্যয় | ১,৭৮,৫২,৪০০/- |
| ১,৭৮,৫২,৪০০/- | ১,১৫,৪৯,৫০০/- |
| |
সমাপনী জেরঃ | ১,৫০,০০০/- |
| ১,৫০,০০০/- | ১,২০,৫০০/- |
| |
সর্বমোট= | ১,৮০,০২,৪০০/- |
| ১,৮০,০২,৪০০/- | ১,১৬,৭০,০০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস